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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022991
Monto de la Factura
₲ 9.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32143
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
03-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.901.189

Retención DNCP
₲ 33.356
Retención IVA
₲ 255.273
Retención Renta
₲ 170.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-120585
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.077.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.077.737

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301687
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES SOPORTE DE LOS SISTEMAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios