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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011420
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101816
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.800

Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 200.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
169/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-133101
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.460.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.460.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318379
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos, aparatos e insumos informáticos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas