Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006395
Monto de la Factura
₲ 2.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125498
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.286.655
Retención DNCP
₲ 8.345
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159247
Monto Contrato
₲ 275.098.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.379.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.559.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342621
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas