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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0003843
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20813
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.783

Retención DNCP
₲ 10.581
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
71/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-164855
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.552.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.660.760

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354036
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias