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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003766
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157828
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.338.971

Retención DNCP
₲ 40.211
Retención IVA
₲ 310.909
Retención Renta
₲ 310.909
Multa
₲ 399.000

Datos del Contrato

Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
96/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-158712
Monto Contrato
₲ 64.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.585.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.585.315

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342921
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE LIBROS Y REVISTAS, CONFECCION DE AGENDAS Y SERVICIO DE ENCUADERNACION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas