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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000481
Monto de la Factura
₲ 16.978.500
Nro. Solicitud de Transferencia
186029
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.992.512

Retención DNCP
₲ 59.888
Retención IVA
₲ 463.050
Retención Renta
₲ 463.050
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
82/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-165378
Monto Contrato
₲ 45.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.523.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.646.699

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BEBEDEROS ELECTRICOS, ACONDICIONADORES DE AIRE Y VENTILADORES DE TECHO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria