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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000001
Monto de la Factura
₲ 28.475.600
Nro. Solicitud de Transferencia
96236
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.079.778

Retención DNCP
₲ 101.477
Retención IVA
₲ 776.607
Retención Renta
₲ 517.738
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Sura S.A
RUC
80088201-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156636
Monto Contrato
₲ 56.808.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.079.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.589.597

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias