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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022883
Monto de la Factura
₲ 505.850
Nro. Solicitud de Transferencia
48678
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 476.474

Retención DNCP
₲ 1.784
Retención IVA
₲ 13.796
Retención Renta
₲ 13.796
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
59/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163239
Monto Contrato
₲ 55.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.816.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.358.575

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias