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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023482
Monto de la Factura
₲ 3.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48605
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.995.330

Retención DNCP
₲ 11.216
Retención IVA
₲ 86.727
Retención Renta
₲ 86.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
59/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163239
Monto Contrato
₲ 55.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.816.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.358.575

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias