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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0078773
Monto de la Factura
₲ 12.237.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122429
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.637.640

Retención DNCP
₲ 43.610
Retención IVA
₲ 333.750
Retención Renta
₲ 222.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160291
Monto Contrato
₲ 57.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.037.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.037.169

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias