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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000709
Monto de la Factura
₲ 30.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133475
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.427.365

Retención DNCP
₲ 106.453
Retención IVA
₲ 823.091
Retención Renta
₲ 823.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
348
Código de Contratación (CC)
CO-12013-18-163708
Monto Contrato
₲ 397.994.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.881.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.881.873

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349976
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 58/2018 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARAADQUISICION DE VARILLAS DE HIERRO PARA EL DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas