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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0006993
Monto de la Factura
₲ 21.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55105
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.717.690

Retención DNCP
₲ 77.582
Retención IVA
₲ 599.864
Retención Renta
₲ 599.864
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169655
Monto Contrato
₲ 240.793.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.482.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.482.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354626
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSUMOS METALICOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5