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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0007197
Monto de la Factura
₲ 2.610.400
Nro. Solicitud de Transferencia
68077
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.458.806

Retención DNCP
₲ 9.208
Retención IVA
₲ 71.193
Retención Renta
₲ 71.193
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169655
Monto Contrato
₲ 240.793.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.482.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.482.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354626
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSUMOS METALICOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5