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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003928
Monto de la Factura
₲ 42.965.530
Nro. Solicitud de Transferencia
132246
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.715.453

Retención DNCP
₲ 155.124
Retención IVA
₲ 895.541
Retención Renta
₲ 1.199.412
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-172722
Monto Contrato
₲ 301.633.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.524.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.524.745

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364310
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3