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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003929
Monto de la Factura
₲ 10.531.500
Nro. Solicitud de Transferencia
132245
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.041.234

Retención DNCP
₲ 38.916
Retención IVA
₲ 150.450
Retención Renta
₲ 300.900
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-172722
Monto Contrato
₲ 301.633.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.524.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.524.745

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364310
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3