Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0011802
Monto de la Factura
₲ 2.149.400
Nro. Solicitud de Transferencia
91094
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.024.578

Retención DNCP
₲ 7.582
Retención IVA
₲ 58.620
Retención Renta
₲ 58.620
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-175003
Monto Contrato
₲ 670.398.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 631.131.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 631.131.948

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353063
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1