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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
012-001-0044054
Monto de la Factura
₲ 85.284.900
Nro. Solicitud de Transferencia
132015
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.332.173

Retención DNCP
₲ 300.823
Retención IVA
₲ 2.325.952
Retención Renta
₲ 2.325.952
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-175003
Monto Contrato
₲ 670.398.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 631.131.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 631.131.948

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353063
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1