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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
012-001-0044965
Monto de la Factura
₲ 4.971.800
Nro. Solicitud de Transferencia
137486
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.683.073

Retención DNCP
₲ 17.537
Retención IVA
₲ 135.595
Retención Renta
₲ 135.595
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-175003
Monto Contrato
₲ 670.398.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 631.131.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 631.131.948

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353063
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1