Datos del Pago
Nro. de Factura
012-001-0043951
Monto de la Factura
₲ 54.879.400
Nro. Solicitud de Transferencia
188178
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.692.403
Retención DNCP
₲ 193.575
Retención IVA
₲ 1.496.711
Retención Renta
₲ 1.496.711
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-175003
Monto Contrato
₲ 670.398.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 631.131.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 631.131.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353063
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1