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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000903
Monto de la Factura
₲ 173.490.100
Nro. Solicitud de Transferencia
48069
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.415.057

Retención DNCP
₲ 611.947
Retención IVA
₲ 4.731.548
Retención Renta
₲ 4.731.548
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-180255
Monto Contrato
₲ 580.547.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.799.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.799.425

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360789
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de edificios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4