Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000857
Monto de la Factura
₲ 49.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190002
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.879.720
Retención DNCP
₲ 175.552
Retención IVA
₲ 1.357.364
Retención Renta
₲ 1.357.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-180255
Monto Contrato
₲ 580.547.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.799.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.799.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360789
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de edificios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4