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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019541
Monto de la Factura
₲ 16.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170040
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.141.481

Retención DNCP
₲ 56.701
Retención IVA
₲ 438.409
Retención Renta
₲ 438.409
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181316
Monto Contrato
₲ 71.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.285.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.285.031

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361273
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4