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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003585
Monto de la Factura
₲ 684.685
Nro. Solicitud de Transferencia
49979
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 682.195

Retención DNCP
₲ 2.490
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169482
Monto Contrato
₲ 37.167.246
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.065.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.065.980

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352820
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1