Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019236
Monto de la Factura
₲ 7.018.714
Nro. Solicitud de Transferencia
132470
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.611.117
Retención DNCP
₲ 24.757
Retención IVA
₲ 191.420
Retención Renta
₲ 191.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
19/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169456
Monto Contrato
₲ 84.738.233
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.644.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.644.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3