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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0212706
Monto de la Factura
₲ 402.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134163
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.538

Retención DNCP
₲ 1.462
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
23/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169477
Monto Contrato
₲ 15.656.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.137.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.137.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3