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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0007399
Monto de la Factura
₲ 12.102.500
Nro. Solicitud de Transferencia
87316
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.399.675

Retención DNCP
₲ 42.689
Retención IVA
₲ 330.068
Retención Renta
₲ 330.068
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169158
Monto Contrato
₲ 147.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.634.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.634.836

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352825
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1