Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006991
Monto de la Factura
₲ 3.721.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51526
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.504.911
Retención DNCP
₲ 13.125
Retención IVA
₲ 101.482
Retención Renta
₲ 101.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169179
Monto Contrato
₲ 449.772.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.267.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.267.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352846
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y ELÉCTRICOS , MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1