Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007125
Monto de la Factura
₲ 1.589.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71830
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.497.193
Retención DNCP
₲ 5.607
Retención IVA
₲ 43.350
Retención Renta
₲ 43.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169179
Monto Contrato
₲ 449.772.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.267.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.267.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352846
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y ELÉCTRICOS , MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1