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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0007804
Monto de la Factura
₲ 15.134.920
Nro. Solicitud de Transferencia
138373
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.255.993

Retención DNCP
₲ 53.385
Retención IVA
₲ 412.771
Retención Renta
₲ 412.771
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169179
Monto Contrato
₲ 449.772.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.267.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.267.508

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352846
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y ELÉCTRICOS , MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1