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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0007060
Monto de la Factura
₲ 43.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49348
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.378.865

Retención DNCP
₲ 154.953
Retención IVA
₲ 1.198.091
Retención Renta
₲ 1.198.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
24/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170015
Monto Contrato
₲ 78.907.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.774.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.774.203

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353638
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5