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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011867
Monto de la Factura
₲ 14.682.680
Nro. Solicitud de Transferencia
50648
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.830.016

Retención DNCP
₲ 51.790
Retención IVA
₲ 400.437
Retención Renta
₲ 400.437
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169703
Monto Contrato
₲ 184.341.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.777.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.777.615

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354679
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4