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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002306
Monto de la Factura
₲ 18.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170813
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.892.850

Retención DNCP
₲ 67.004
Retención IVA
₲ 518.073
Retención Renta
₲ 518.073
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
79/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176646
Monto Contrato
₲ 512.443.459
Total Pagado por el Contrato
₲ 417.234.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.234.690

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366175
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3