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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002276
Monto de la Factura
₲ 40.970.500
Nro. Solicitud de Transferencia
121673
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.591.231

Retención DNCP
₲ 144.515
Retención IVA
₲ 1.117.377
Retención Renta
₲ 1.117.377
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
79/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176646
Monto Contrato
₲ 512.443.459
Total Pagado por el Contrato
₲ 417.234.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.234.690

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366175
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3