Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002277
Monto de la Factura
₲ 3.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128063
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.310.874
Retención DNCP
₲ 12.398
Retención IVA
₲ 95.864
Retención Renta
₲ 95.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
79/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176646
Monto Contrato
₲ 512.443.459
Total Pagado por el Contrato
₲ 417.234.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.234.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366175
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3