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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000614
Monto de la Factura
₲ 3.189.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121847
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.003.806

Retención DNCP
₲ 11.248
Retención IVA
₲ 86.973
Retención Renta
₲ 86.973
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-173149
Monto Contrato
₲ 196.195.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.126.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.126.947

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352809
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1