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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0002384
Monto de la Factura
₲ 2.157.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100000
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.149.655

Retención DNCP
₲ 7.845
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169298
Monto Contrato
₲ 393.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.669.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.669.668

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353577
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Concepción (Ad Referendúm).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4