Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002215
Monto de la Factura
₲ 9.031.550
Nro. Solicitud de Transferencia
52185
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.611.110
Retención DNCP
₲ 33.374
Retención IVA
₲ 129.022
Retención Renta
₲ 258.044
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169298
Monto Contrato
₲ 393.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.669.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.669.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353577
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Concepción (Ad Referendúm).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4