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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000502
Monto de la Factura
₲ 165.105.580
Nro. Solicitud de Transferencia
87262
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.517.450

Retención DNCP
₲ 582.372
Retención IVA
₲ 4.502.879
Retención Renta
₲ 4.502.879
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058403-1
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23028-19-171050
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.716.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.716.599

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356532
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial