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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000510
Monto de la Factura
₲ 19.268.600
Nro. Solicitud de Transferencia
122618
Fecha Solicitud de Transferencia
04-09-2019
Fecha de la Transferencia
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.149.620

Retención DNCP
₲ 67.966
Retención IVA
₲ 525.507
Retención Renta
₲ 525.507
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058403-1
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23028-19-171050
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.716.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.716.599

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356532
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial