Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122876
Fecha Solicitud de Transferencia
06-09-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.257.818
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058403-1
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23028-19-171050
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.716.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.716.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356532
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial