Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008092
Monto de la Factura
₲ 4.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
200716
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.319.399
Retención DNCP
₲ 16.189
Retención IVA
₲ 125.182
Retención Renta
₲ 125.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
63/20
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-193753
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.790.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.936.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378957
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas