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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004529
Monto de la Factura
₲ 505.221
Nro. Solicitud de Transferencia
177703
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.881

Retención DNCP
₲ 1.782
Retención IVA
₲ 13.779
Retención Renta
₲ 13.779
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-195872
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.392.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.392.574

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379942
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios