Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001319
Monto de la Factura
₲ 26.083.333
Nro. Solicitud de Transferencia
88343
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.568.603
Retención DNCP
₲ 92.002
Retención IVA
₲ 711.364
Retención Renta
₲ 711.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-196026
Monto Contrato
₲ 625.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.646.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.646.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378972
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO PARA EDIFICIOS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas