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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000866
Monto de la Factura
₲ 32.073.440
Nro. Solicitud de Transferencia
21130
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
15-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.073.440

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.
RUC
80000512-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-62522
Monto Contrato
₲ 275.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.964.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.964.613

Datos de la Licitación

ID de Licitación
243043
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia