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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000876
Monto de la Factura
₲ 42.924.700
Nro. Solicitud de Transferencia
44359
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
03-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.924.700

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.
RUC
80000512-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12009-12-62522
Monto Contrato
₲ 275.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.964.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.964.613

Datos de la Licitación

ID de Licitación
243043
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia