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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002257
Monto de la Factura
₲ 1.099.500
Nro. Solicitud de Transferencia
41035
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.035.650

Retención DNCP
₲ 3.878
Retención IVA
₲ 29.986
Retención Renta
₲ 29.986
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-216197
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.958.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.958.827

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407939
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo