Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000549
Monto de la Factura
₲ 12.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52897
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.050.088
Retención DNCP
₲ 56.458
Retención IVA
₲ 349.227
Retención Renta
₲ 349.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-211188
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.294.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.294.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404102
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia móvil
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional