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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003007
Monto de la Factura
₲ 15.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163868
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.172.145

Retención DNCP
₲ 53.121
Retención IVA
₲ 410.727
Retención Renta
₲ 410.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
29/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-216150
Monto Contrato
₲ 199.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.171.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.171.450

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415602
Nombre de la Licitación
Provisión de Artesania Paraguaya para Actos Oficiales y Protocolares
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil