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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016253
Monto de la Factura
₲ 12.812.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124428
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.056.674

Retención DNCP
₲ 45.192
Retención IVA
₲ 349.418
Retención Renta
₲ 349.418
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-212586
Monto Contrato
₲ 249.917.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.252.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.252.382

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406385
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares, Oficiales y Otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil