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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0005471
Monto de la Factura
₲ 7.213.435
Nro. Solicitud de Transferencia
105031
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.788.171

Retención DNCP
₲ 25.444
Retención IVA
₲ 196.730
Retención Renta
₲ 196.730
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-214021
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.919.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.919.548

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413024
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas